各试验场站、科室:
场站管理服务处(以下简称“场站”)2026年财务预算已经场站2026年6月29日党政联席会议审议通过,现予以下达,并就有关事项通知如下:
一、预算编制原则
1.坚持“三保”优先原则。切实保障基本运行、科教服务等核心支出,保障场站各项工作平稳有序开展。
2.坚持全口径收入预算管理。除学校下达的运行经费外,场站及各试验场站现有账面收入,以及后续取得的土地房屋资源管护费、水电费、田间服务费、科教副产品收入、自产农产品收入等均纳入预算管理范畴。
3.适度优化预算配置。综合考虑场站机关和各试验场站人员配置、资源管护任务、科教服务保障需求及年度重点工作任务等因素,对预算进行适度调整。
4.严格控制一般性支出规模。深入贯彻“过紧日子”要求及勤俭节约办事业理念,一般性工作经费在上年基数上只减不增。
二、预算安排情况
1.学校预算下达情况
2026年学校下达的日常运行经费预算为178.6万元,较上年压减3%。离退休党支部经费5.43万元、离退休职工经费12.33万元;历史遗留问题处理费30万元,限用于历史遗留问题处置、土地规划编制及科普教育等支出。
2.场站财务预算安排
(1)基本运行类
场站党建经费(含文化建设经费)8万元、消防安全经费1万元、加值班费10万元、基本运行费159.6万元,以上合计178.6万元。
(2)科教服务类
各试验场站按相关规定收取的田间管理服务费、水电费等,均纳入各试验场站收入预算,统筹安排对应科教保障支出。
(3)资源管护类
各试验场站按相关规定收取的土地、房屋等资源管护费,纳入场站财务专户管理,并列入场站收入预算,统筹安排支出。
(4)生产活动类
各试验场站取得的科教副产品、自产农产品收入,纳入场站财务专户管理,并统筹用于本年度绩效奖励计提。
(5)紧急维修类
各试验场站突发实施紧急维修项目所需资金,从场站及各试验场站各类自主收入补充中列支。
(6)其他
各试验场站职工驻勤补助、部分试验场站办公设备更新,文化建设、C岗人员体检等费用从场站及各试验站各类自主收入补充中列支。
三、预算管理要求
1.严控一般性支出。强化节约意识,从严控制一般性支出:非必要的差旅坚决不安排,非必要的培训坚决不参与,非必要的活动坚决不举办,全力腾出更多资金保障场站核心事业发展。
2.强化预算刚性约束管理。严禁超额度、超范围使用项目支出预算资金;项目结余资金统一纳入统筹调剂;未经批准,不得擅自变更项目资金预算或扩大资金使用范围。
3.严格收入预算管控。严格执行经费预算管理规定,强化收入预算管理,确保各项支出合理合规。
各试验场站要规范加班值班经费管理,确保加班值班费用支出控制在预算限额内,杜绝无依据、超标准发放值班补助;规范计划外用工,有效降低用工成本;要主动作为,争取驻地政府各类专项扶持资金、社会合作经费,拓宽经费保障来源。
场站管理服务处
2026年7月2日
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